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VinCAI · AI-Powered Operations

Tu equipo enfocado en lo que importa.
VinCAI se ocupa del resto.

Ordenamos los microflujos que hoy drenan tiempo, generan errores y frenan a tu organización. Control de facturación y cobranza en tiempo real.

La base de datos está vacía

Haz clic en "Importar y Procesar PDFs" para leer los archivos de la carpeta FxC & EB y ejecutar el control.

Total Facturado

$0,00

Total Cobrado

$0,00

Sin Cobrar

$0,00

Clientes sin Pagar

0

$0,00 pendientes

Facturación vs. Cobranzas

Cobrado Cobrado Parcial Exceso Pendiente
Cliente / CUIT Período Facturado Cobrado Diferencia Estado Acciones

Transferencias Bancarias Recibidas

Fecha Originante (Banco) CUIT / CBU Concepto / Referencia Importe Clasificación Conciliado Acciones

Vuelve a correr el motor de conciliación sobre los datos ya importados, leyendo la última versión de Alias_Clientes.xlsx (carpeta del proyecto — columnas: Texto en Banco / CUIT Cliente / Cliente (referencia)). Usalo después de agregar una fila para un cliente que el sistema no identificó solo. No vuelve a leer los PDFs.

Facturas con Diferencias o Retenciones

Clientes que pagaron un monto menor (posibles retenciones impositivas)

Cliente Facturado Cobrado Diferencia Estado Acciones

Transferencias Comerciales No Identificadas

Ingresos bancarios que no pudieron conciliarse automáticamente

Fecha Originante Concepto Importe Acciones

Subir Facturas

PDF de facturas de un período. Se guarda con el nombre que espera el importador — después corré "Importar y Procesar PDFs".

Subir Extracto Bancario

PDF del extracto de un período. Después corré "Importar y Procesar PDFs".

Subir Excel de Alias

Reemplaza Alias_Clientes.xlsx. Se valida antes de guardar. Después corré "Reconciliar".

Usuarios

Admin: acceso total. Viewer: ve todo y hace conciliación manual, pero no sube archivos ni gestiona usuarios.

Usuario Rol Estado Acciones

Log de Acciones

Últimas 200 acciones registradas: logins, altas/bajas, cargas de archivos, conciliaciones y cambios sobre facturas/pagos.

Fecha Usuario Acción Detalle

Vincular Pago Manualmente

Factura Seleccionada: Cliente - Monto
Monto de Factura: $0,00
Monto Faltante: $0,00

Selecciona el pago correspondiente del extracto bancario:

⚠️ Este reimport va a romper conciliaciones manuales

Todavía no se guardó nada. Elegí qué hacer con cada una de estas — tu elección queda fija y no se te va a volver a preguntar por el mismo par factura/transferencia en futuros reimports:

Procesando documentos...